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公司内部财务审计岗位职责

2024-01-15 阅读 5350

公司内部财务审计岗位职责

公司内部财务审计岗位职责(五)

1、负责审查公司各项财务制度的落实情况;

2、负责审查监督内部财务控制制度的健全性,有效性;

3、负责审查企业资金受控情况;

4、负责内部财务审计,审查财务收支项目的合法合规性和记帐的完整性;

5、负责审查费用开支,报销单据,各项付款是否签字手续齐全,符合要求;

6、负责审查发票,凭证,帐册,报表是否符企业财务制度要求;

7、负责保密公司经济信息,按规定使用所获取的财务资料.

8、协助强化财务管理与控制,提出改进建议.

9、完成领导交办的其他任务.

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篇2:公司内部采购审计岗位职责

公司内部采购审计岗位职责(五)

1、负责审查采购制度的执行及招投标情况;

2、负责审查公司采购合同的签订及执行情况,

3、负责审查物资采购出,入库的内部控制制度的有效性,完整性;

4、负责审查物资采购入库是否有完善的交接,验收手续;

5、负责审查仓库记录的完整性;监督仓库盘点,验证是否帐实相符;

6、负责审查采购业务中各种违规,违纪行为,维护公司经济利益.

7、完成领导交办的其他任务.

篇3:公司工程审计岗位职责

公司工程审计岗位职责(五)

1、负责及时了解,收集有关工程定额,各种费率的动态及信息,正确理解国家和相关部门的有关规定,做好本职工作;

2、经常深入施工现场,了解现场的实际情况,及时掌握和积累第一手资料;

3、及时完成对总工办概算,工程预,结算提供技术支持;

4、负责对各项建设工程项目结算进行审计;

5、加强燃气行业有关设计,施工等专业规范的学习,熟悉各种施工工艺,施工流程,努力提高业务能力;

6、完成领导交办的其他任务.

篇4:公路局审计员岗位职责

公路管理局审计员岗位职责

一、严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。

二、拟定审计工作计划,根据局内审工作计划和方案,承办内审工作任务,按照内审工作职责和程序开展审计监督。

三、依法进行预算执行和财务收支审计,领导干部经济责任审计,专项资金及建设项目和建设资金审计,物资采购审计,并撰写审计报告及审计意见书。

四、及时反馈内部审计工作各类信息,负责起草内审工作文件、报告等文书资料;按时报送审计总结、统计报表及信息资料。

五、收集、整理各类审计资料并归档。

六、完成科室其他临时性工作。

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