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机关公务出差制度

2024-04-21 阅读 5004

机关公务出差制度

机关公务出差制度

  一、原则和条件:本着拓宽视野,加强学习,增进联系,深化了解,促进发展的思路,组织政协工作人员赴外地学习考察、专题调研、友好访问、应邀回访、参加有关会议等公务活动,以利于借鉴经验,取长补短,提高自身能力,开创政协工作新局面。

  学习考察、专题调研须有书面提纲或方案,突出主题,联系实际,具有针对性;友好访问、应邀回访要有前提条件,明确范围;参加有关会议,应有主办方的明文通知。

  二、批准程序:上述外出公务活动,由秘书长商有关人员提出初步安排意见,明确人员、经费、时间和地点,提请市政协主要领导和分管领导审定。

  三、人员范围:

  1、学习考察,必须由有相应工作职能、对应工作任务或即将需要开展相关工作的人员参与。

  2、调查研究,必须由担负专项工作任务的人员参与。

  3、相关会议按照会议规定的人数、要求参加,由市政协领导带队,其他人员由办公厅统筹安排。

  4、友好访问由市政协领导带队,其他人员由办公厅统筹安排。

  5、外出公务活动包括省、市政协及其专委会组织安排的出省的学习考察、调查研究、友好访问、参加会议等,原则上处级以上干部每年安排一次、科级及科级以下人员每两年安排一次。

  四、外出时间:学习考察、友好访问、调查研究、参加有关会议,一般在12天以内。

  五、外出经费:

  1、外出公务活动经费,除市政协领导外,原则上每人次按4000元安排。特殊情况需增加经费的,要及时报批。行前,由专人出具借条,按规定批准后才可借取经费,外出公务结束一周内办理报帐手续。

  2、在本会外争取经费支持的应纳入机关财务统一管理,如外出经费超过规定的,可以在此经费中开支。

  3、不属办公厅统一安排、超过规定批次的外出公务活动,机关不安排经费。

  4、可列支的科目为:汽油费、路桥费、住宿费、礼品费和餐饮费等。

  5、省政协各专委会和市政协各专委会组织的外出公务活动,经费由各专委会自行负担。

  六、联系联络:由既定外出的工作人员负责安排行程,并与对方发传真联系,落实途中的联络事宜。

  七、外出公务活动结束后,外出人员须向主席会议或市政协主要领导报告公务活动情况。同时,随同人员须向秘书处通报外出时间,将会议材料交秘书处存档,向行政处通报所到之处接待情况。

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篇2:公务员出差管理制度范例

在职公务员岗位的每一个人,在出差时,单位会规定怎样的费用报销制度,出差管理制度呢以下整理了公务员出差管理制度的范本,可供参考。

差旅费报销规定

1、公出人员返校后一周内必须报销还款;

2、报销时间为每周二全天,周三上午,周四全天;

3、出差费用包括往返车费(不包含出租汽车),宿费(住宿费限额40元/每天,低于限额,据实报销。无住宿费收据的,一律

不予报销),购票费;

4、交通费开支

(1)乘火车,从晚8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购同席卧铺票。夜间

乘坐长途汽车,轮船最低一级舱位超过6小时的,每人每夜加发一天伙食补助费;

(2)工作人员出差期间,每人每天发市内交通费3元,包干使用,不再凭据报销市内交通费,如开会则只负责往返交通费6元;

(3)如经批准乘坐飞机者,其乘坐往返机场的专线客车费用,可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销

5、出差伙食补助

省外出差一般地区15元,特殊地区20元;

省内直辖市出差一律15元;

省内县(含县级市)及其以下出差一律12元;

6、关于差旅费、会议费的几项特别规定

(1)自带交通工具出差,不再报销任何车船费及外市交通补贴,司机的住宿费按一般工作人员的标准报销;

(2)在交通工具(飞机、软卧除外)上连续乘座超过12小时(含12小时)人员,每超过12小时增加20元的伙食补助;

(3)参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件;

7、下列人员不予报销伙食补助

会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的;

被外单位聘请提供有偿劳务的;

带工资外出进修或学习的(一个月以内的业务培训除外);

在出差的同时发生业务招待费的;

出差期间所发生的车船费,住宿费等直接差旅费之外的其他费用,需单独办理报销手续,不可与差旅费票据混在一起报销。

工作人员出差及差旅费报销规定

一、工作人员出差的批准:

1、一般工作人员在本省境内出差,须经系、部(办)领导批准。赴省外出差,须经主管副院长批准。

2、中层干部省内外出差,须经主管副院长批准。

3、副院长、顾问省内外出差,须经院长批准。

4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。

5、工作人员出差,凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱,必须事先申请院长批准后,方可乘坐。

6、工作人员出差前,应填制出差申请单,写明出差事由、出差地点、预计天数,经批准后,方可出发。

二、差旅费用报销有关规定:

1、出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准:

2、凡夜间乘火车超过6小时,白天连续乘火车超过12小时以上,可购同席卧铺票(定票费限额30元)。凡符合购卧铺条件而末购者:

乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%;乘特快列车的按硬席座位票价的50%;乘特快空调列车的按硬座票价的30%计算发给补贴。

3、住宿费包干使用,提交住宿-费-发-票,按标准计发。未提交住宿发票者,按住宿费标准的一半发给。

4、伙食补贴

1)按实际出差天数(含途中)一般地区每人每天补助20元;在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。

2)脱产到外地(西安市区以外)学习、进修人员,时间在30日内按出差伙食补贴标准。31天以上至60天以内,每人每天补助5元。61天以上不计算补贴。

3)赴外地招生,在原补贴标准上增加10元计算。

4)会议伙食补贴:

西安市内无伙食补贴;外埠会议,凡交纳会议费或资料费者,无伙食补贴,只计算往返途中伙食补贴。凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算。

5、市内交通费

1)工作人员外埠出差,每日发市内交通费5元。参加会议期间无市内交通费。

2)副院长以上人员出差,因工作需要,应事先征得院长同意,可报销相关出租车费。

3)本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差,不发市内交通费。随同出差的专职驾驶员,日行车100公里以上者,发给10元行车补贴。

6、出差期间的个例

1)出差人员因病在外埠住院30日内按标准计算伙食补贴,但不计算住宿费和市内交通费,住院超30天以上停发伙食补贴。

2)学生赴外埠实习或毕业设计,只报销出发地至目的地的交通费。凡实习单位免费提供住宿的,不计发住宿费。住宿收费的,按每人每天20元标准控制,据实报销。

3)出差人员丢失原始票据的,原则上不予报销。经同行人证明确属交通工具票据丢失。经领导批准,只报销出发地至目的地的直通火车硬座票价。

4)工作人员出差,原则上在外埠不得发生招待费用。中层以上领导干部确属工作需要,应事先请示院长同意,本着勤俭的原则,在院长批准的限额内报销。

5)出差人员不得绕道或借出差游山玩水。

三、差旅费报销程序

1、出差人员返回后,必须在7日内办理报销手续,及时冲还借款。

2、按照谁批出差,谁批准报销的原则,报销人应附出差申请单,原始单据,并填明报销人,经批准人签字后,由财会人员办理报销并付款。

篇3:设备公司公务出差规定

设备制造公司公务出差规定

一公务出差补助暂行标准:

1、报销的审批权限:员工接到公司上级领导安排的出差任务,根据出差天数及路程远近预计所需费用,经公司总经理审批同意从财务提前预支,或先自行垫付所有费用,出差任务完成返回公司后,提供相应正规票据经公司总经理审批由财务实报实销。

2、差费补贴办法:

(1)员工因工作需要外派出差,不超过一日的视同正常出勤,无生活费补贴,所产生的交通费实报实销。

(2)员工因工作需要派往外地,超过一日以上的出差,生活费按每天30元的标准补贴,所产生的交通费实报实销。

(3)住宿费按一类、二类、三类地区类别执行:一类地区:各省会城市每人/每天/100元二类地区:各市级城市每人/每天/80元三类地区:各县、镇及城市每人/每天/50元

3、相关规定:

(1)住宿费、交通费、生活费按规定执行,超出自付。

(2)正常情况下实报实销(火车、汽车、轮船等),所有报销需正规发票,不能获得发票的特殊情况,需要注明详细情况由综合部经理签字方可报销。(3)所有员工必须服从公司统一安排,借故推脱以种种借口拒不出差的按公司《员工奖罚制度》相关条款处罚。

(4)出差人员夜间乘坐火车、长途汽车硬座、轮船最低一级仓位超过十二小时的,不论职位级别单趟一律额外补助30元。

4、出差人员电话费补贴

(1)西安市区范围内不予以补贴。

(2)出差满2―3天,电话费补贴5元;

(3)出差满4天,电话补费贴10元;

(4)出差满7天,电话费补贴20元;

(5)出差满11天,电话费补贴35元;

(6)出差满15天,电话费补贴50元;

(7)出差满23天,电话费补贴65元;

(8)出差满30天,电话费补贴80元。

(9)出差天数不满标准天数的,依照上下接近天数计算。

(10)员工出差期间享受电话补贴,必须保证24小时开机,若有关机行为的,一次罚款5元。

(11)员工出差享受电话补贴,不得以任何借口不接听与工作有关的电话,如有此现象发生且20分钟内未及时回复的,每次罚款10元。

5、附件表格:(1)《出差审批单》(2)《出差人员信息联络登记表》

二出差费用报销规定

一、差旅费报销规定

1、为了能促使财务手续的及时清理,做到账务不积压,结合公司原有制度体系制定以下规定.

2、使用范围:本规定适用于公司所有财务报销报账项目。

二、规定

1、公司所有员工报销报账业务至返回公司三个工作日内办理,如无特殊情况逾期未及时办理的,公司再不予以办理,逾期有特殊情况延期办理的,需公司总经理批准认可方可执行办理。凡审核合格的原始凭证要做到五个齐全,方可报账。经办人按照财务入账要求,规正贴附报销票、单据,并经办人栏目签字.

2、要有用途说明,按照1、2、3、、、、条类别。综合部经理两人审核验证签字。财务部会计审核签字。出纳审核签字、存档。

3、报销报账流程

员工自行整理报销单务

4、流程补充说明

(1)综合部报销审核,需经理两人共同签字,特殊情况电话告知二人同意后,一人签字即可。

(2)总经理报销审批同意后,出纳才能结算。

篇4:机关公务出差制度

机关公务出差制度

  一、原则和条件:本着拓宽视野,加强学习,增进联系,深化了解,促进发展的思路,组织政协工作人员赴外地学习考察、专题调研、友好访问、应邀回访、参加有关会议等公务活动,以利于借鉴经验,取长补短,提高自身能力,开创政协工作新局面。

  学习考察、专题调研须有书面提纲或方案,突出主题,联系实际,具有针对性;友好访问、应邀回访要有前提条件,明确范围;参加有关会议,应有主办方的明文通知。

  二、批准程序:上述外出公务活动,由秘书长商有关人员提出初步安排意见,明确人员、经费、时间和地点,提请市政协主要领导和分管领导审定。

  三、人员范围:

  1、学习考察,必须由有相应工作职能、对应工作任务或即将需要开展相关工作的人员参与。

  2、调查研究,必须由担负专项工作任务的人员参与。

  3、相关会议按照会议规定的人数、要求参加,由市政协领导带队,其他人员由办公厅统筹安排。

  4、友好访问由市政协领导带队,其他人员由办公厅统筹安排。

  5、外出公务活动包括省、市政协及其专委会组织安排的出省的学习考察、调查研究、友好访问、参加会议等,原则上处级以上干部每年安排一次、科级及科级以下人员每两年安排一次。

  四、外出时间:学习考察、友好访问、调查研究、参加有关会议,一般在12天以内。

  五、外出经费:

  1、外出公务活动经费,除市政协领导外,原则上每人次按4000元安排。特殊情况需增加经费的,要及时报批。行前,由专人出具借条,按规定批准后才可借取经费,外出公务结束一周内办理报帐手续。

  2、在本会外争取经费支持的应纳入机关财务统一管理,如外出经费超过规定的,可以在此经费中开支。

  3、不属办公厅统一安排、超过规定批次的外出公务活动,机关不安排经费。

  4、可列支的科目为:汽油费、路桥费、住宿费、礼品费和餐饮费等。

  5、省政协各专委会和市政协各专委会组织的外出公务活动,经费由各专委会自行负担。

  六、联系联络:由既定外出的工作人员负责安排行程,并与对方发传真联系,落实途中的联络事宜。

  七、外出公务活动结束后,外出人员须向主席会议或市政协主要领导报告公务活动情况。同时,随同人员须向秘书处通报外出时间,将会议材料交秘书处存档,向行政处通报所到之处接待情况。

篇5:员工公务出差制度

公司员工出差制度

第一章 总则

  第一条 目的

  为规范公司公司员工出差管理流程,加强出差预算管理,特制订本制度

  第二条 使用范围

  公司员工因公务需要在国内外出差按照本制度办理

第二章 出差程序与审核权限

  第一条 员工出差前营填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。员工须填写好的“员工出差申请表”公司留存,记录考勤

  第二条 出差人凭核准的《出差申请单》,按预支标准填写《费用暂支单》向财务部暂支相当数额的差旅费。短途当天返回,借用限额制金额为500元;到广东以外地区出差5天以内,借用限额制金额为1000元;到上广东以外地区出差10天以内,借用限额制金额为2000元。特殊情况另行报备处理。

  员工出差申请表

  支票/现金领用暂支单

  第三条 员工在出差前需预先分析、判断客户所需解决方案,售后服务所需的检测,维修设备工具,凡简直较高的,应列入公司固定资产科目,如果维修人员领用使用,必须登记清楚,明确由该领用人保管,不得用于私人目的,丢失或损坏应给予赔偿(正常损耗外),调离本岗位要移交。

第三章 出差费用报销

  第一条 出差费用内容

  1. 2. 3. 4.

  第二条 出差费用标准

  为了保证出差人员工作与生活需要,规范差旅费管理制度,并按照勤俭节约,从紧必须的原则,制定本标准。

  1. 员工可乘火车(除软卧外)、船、飞机(指经济舱位),按实报销。注:乘坐飞机指主管以上级别的员工,如遇特殊情况基层员工请示公司领导批准后方可乘坐飞机公出。

  2. 乘坐火车出行时间大于8小时可购硬卧铺票,符合规定而未购买卧铺票的,按本人实际乘坐的硬席座位票价的50%发给个人,或可购买一段长沙/株洲-广州的动车车票。如乘坐软卧而改变硬卧的,不再发放软卧于硬卧票价的差额。

  3. 市内出行请选择搭乘地铁或公交车,乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一机打发票.确因工作需要,路途较远乘坐计程车费用超过30元的,需提前向公司汇报.经公司同意后方可乘坐.超过限额乘坐部分请自理。

  4. 由公司订票员预先买定的车票,出差人员不可重复报销。在不影响工作情况下,因个人原因需要改签车票产生的费用由个人承担。

  5. 费用计算按出差自然天数计算,自然天数指12:00以前出发为一天,12:00以后出发为半天,12:00以前返回目的地按半天计算,12:00以后返回目的地按一天计算,其余按正常计算。

  6. 当日的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者,应说明丢失原因:使公司提供交通工具者,公司不支付交通费。

  7. 当日出差员工必须于当日赶回,不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者,须事先通知公司,其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。

  8. 员工出差期间由接待公司承担食宿费者,因个人原因产生的额外食宿费不予报销。凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。

  9. 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据或有效凭证的零星付款公司不予报销,须由出差人自理。因公携带配件产生的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。

  10. 员工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延长差旅时间时,应打电话向公司请示。

  不得因个人私事或无故延长出差时间,否则差旅费不予报销。

  出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费,返回后3日内填具 “差旅费报告单”,并结清暂支款。 ? 如有特殊原因,应在一周内办理报销手续。从出差返回后第二周起末来报销出差费用,其借款金额在工资中扣。如第二个月起仍未报销出差费用,从出差返回第二周起,按借款额1%罚款,并将借款金额和罚款在工作中扣,直至到借款金额归回。

  出差人员预支的差旅费及个人垫付支出的差旅费的使用明细,需在填具费用报销一览表内以日志形式详细注明,在报销标准内的予以报销,若属于个人开销则不予报销。

  交通费 住宿费 伙食费 其他

  费用报销标准一览表

  单位:元 注:超出报销标准的费用必须提交书面说明,写明理由,经总经理签字后方予以报销,否则超出部分有报销人承担。

第四章 出差事务反馈

  第一条 售后服务人员在客户现场工作时,对客户提出的批评 建议改善意见 甚至抱怨等一一记录完整清楚,并把信息完整清楚的反馈回来给相关领导。

  第二条 售后服务人员在客户现场工作时,应当充当公司发言人的作用,为公司良好形象的树立起到正面宣导作用,一旦得知客户有继续订货的意愿时,立即把信息反馈给销售人员。

  第三条 服务人员在保养 维修维修完后,应请客户在《客户意见表》表上签字,作为认可维修工作的凭证。

  第四条 业务人员出差返回后一周内必须写《业务人员出差报告书》与《客户意见书》一并上交直接上级,不接受口头报告,不交或敷衍了事者,不予报销。

  第五条 《业务人员出差报告书》必须书写规范,写明出差售后、安装发生的问题,原因及解决方案。供公司整理存档。

  第六条 业务人员结束出差事物后应尽快返回工作岗位,不接受任何个人原因旷工。若需要请假,应正式填写请假单向公司申请,得到批准后才可以请假。 第七条 与公司代收款项者,应在返回公司的第一个工作日交至财务处。

第五章 审核权限

  第一条 技术服务人员出差申请表应由总经理签字。

  第二条 暂支费用应经财务签字,暂支物品应由生产主管签字。所签字单据交由文员保管。 第三条 费用报销单据填写后由财务部审核,审核完成后由总经理签字,予以报销。 第四条 《客户意见书》由技术服务人员填写服务事项,其他由客户签字及评分。 第五条 《业务人员出差报告书》撰写完毕后,交至生产主管处。